Atti amministrativi

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DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 509 num.part. 160 del 10/12/2024
Liq. ditta FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS fatt. '172/D' del 28/10/2024
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 508 num.part. 159 del 10/12/2024
Assunzione incremento impegno di spesa e contestuale liquidazione per l'anno 2024 a favore TIM SPA P.IVA/ C.F 00488410010.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 507 num.part. 158 del 10/12/2024
Liquidazione ditta Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano fatt.n. 74.1.2 del 10.10.2024
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA
reg.gen. 511 num.part. 55 del 10/12/2024
Impegno di spesa quote spending informatica 2024/2025 e spending review 2024/2028 e giroconto con risorse spettanti all'Ente.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 506 num.part. 157 del 09/12/2024
Liquidazione Soc. Tiscali Italia spa fatture annualitā 2023
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 505 num.part. 156 del 09/12/2024
Servizio ADSL per edifici comunali. Assunzione impegno di spesa in favore di Tiscali Spa. CIG Z3D1553F8A.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 504 num.part. 155 del 09/12/2024
Assunzione incremento impegno di spesa per l'anno 2024 e impegno di spesa anni 2025-2026 a favore Abbanoa Spa con sede Amministrativa in Nuoro Via Straullu, P.I. 02934390929.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 502 num.part. 154 del 09/12/2024
Rettifica -Determinazione di affidamento "Servizio di telefonia - tecnologia voip per la gestione delle chiamate effettuate / ricevute sulla sede comunale". Durata 36 mesi. CIG.Z0D3DA3B30
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA
reg.gen. 503 num.part. 54 del 09/12/2024
Servizio di assistenza DA-TExFondo per la costituzione e la gestione del fondo risorse decentrate per il 2024 e la fornitura dell'applicativo per il triennio 2024/2026. Liquidazione fattura Dasein srl P.I. 04023060041
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 501 num.part. 295 del 06/12/2024
Concessione contributo straordinario per spese emergenziali. Liquidazione in favore di cittadini residenti.
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 495 num.part. 294 del 06/12/2024
Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 - contributi per acquisto di libri destinato alle biblioteche di Enti locali. Accertamento di entrata annualitā 2024
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 494 num.part. 293 del 06/12/2024
Assegno di natalitā - concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022, 2023 e 2024 a favore di nuclei familiari che risiedono nel comune di Soleminis. L.r. N. 3/2022, n. 3, art. 13 comma 2, lett.a). Impegno di spesa a saldo annualitā 2024.
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 493 num.part. 292 del 06/12/2024
Interventi per il Diritto allo Studio Anno 2024: Borsa di studio Regionale A.S. 2023/2024 e Buono Libri 2024/2025. Impegno di spesa.
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 486 num.part. 291 del 06/12/2024
Liquidazione in favore dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, P.IVA: 02143310924 per la partecipazione di un dipendente al seminario avente ad oggetto "Sistema SIRECO e compilazione del conto: adempimenti e funzioni degli agenti contabili, degli economi e dei consegnatari. La resa elettronica dei conti giudiziari".
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 485 num.part. 290 del 06/12/2024
L.R. n. 7 del 15.01.1991, art. 20 D.P.G.R. n. 191 del 27.08.1991, art. 13. Contributo agli emigrati che rientrano in Sardegna. Accertamento in entrata, impegno di spesa e contestuale liquidazione.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 499 num.part. 153 del 06/12/2024
Contratto d'appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria per il risanamento delle strutture orizzontali della scuola primaria sita in via stazione n. 17- Soleminis. CUP.C12B24000140004- CIG.B25FAA963F". Diritti di rogito anno 2024. Impegno di spesa.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 498 num.part. 152 del 06/12/2024
Contratto d'appalto dei lavori di " "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado sita in Via Sirios snc Soleminis" CUP C19I24000560004 - CIG B319FA52B3. Diritti di rogito anno 2024. Impegno di spesa.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 497 num.part. 151 del 06/12/2024
Contratto d'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado sita in Via Sirios snc Soleminis" CUP C19I24000560004 - CIG B319FA52B3. Accertamento in entrata dei diritti di rogito, imposte di registro e di bollo e contestuale impegno per versamento imposta di registro e bollo all'Agenzia delle Entrate.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 496 num.part. 150 del 06/12/2024
Contratto d'appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria per il risanamento delle strutture orizzontali della scuola primaria sita in via stazione n. 17- Soleminis. CUP.C12B24000140004- CIG.B25FAA963F". Accertamento in entrata dei diritti di rogito, imposte di registro e di bollo e contestuale impegno per versamento imposta di registro e bollo all'Agenzia delle Entrate.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 492 num.part. 149 del 06/12/2024
Assunzione impegno di spesa anno 2024 per il "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in favore dell'Unione Comuni Parteolla e Basso Campidano".
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 491 num.part. 148 del 06/12/2024
Assunzione incremento impegno di spesa per l'anno 2024 e 2025 e 2026 a favore Edison Facility Solutions S.p.A. C.F./P.IVA 08414430960. CIG 71203835EE.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 490 num.part. 147 del 06/12/2024
Liquidazione fattura a favore della Ditta QUATTRO MORI ANTICINCENDIO snc per il "Servizio di manutenzione dispositivi antincendio, ubicati presso edifici comunali" CIG: B4073813EA.
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 489 num.part. 146 del 06/12/2024
Liquidazione fattura n. A20020241000021589 del 30.09.2024 a favore della societā OLIVETTI spa C.F./ P.I. 02298700010 - servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione Olivetti per n.5 anni tramite Convenzione CONSIP -"Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio Lotto 4 -CIG ZC0303A8A1 "
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 488 num.part. 145 del 06/12/2024
Liquidazione fatture n. 71/001 del 04/11/2024 77/001 del 02/12/2024 in favore della ditta "Oltre il verde Societā Coop. Sociale" - P.I. 03210000927 - per il Servizio di pulizia degli edifici comunali. CIG. A0292E5D79
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
reg.gen. 487 num.part. 144 del 06/12/2024
Liquidazione in favore dell'operatore economico "Multiservizi G.A.L. Soc. Cooperativa Sociale", con sede legale in via Cagliari 1D, 09012, Capoterra, P.I. 03525710921, per il servizio di gestione del Programma integrato plurifondo "LavoRAS Misura Cantieri di nuova attivazione - annualitā 2023. CIG: B161593BC2.

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